财政局内部监督指导方案.docx
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1、财政局内部监督指导方案为进一步巩固财政“大监督”理念,完善内部控制机制,防范和 化解财政内部风险,保障财政资金和财政干部的安全性,促进财政管 理科学化、精细化和财政部门廉政建设,根据财政部财政部门内部 监督检查办法,依据市财政系统2012年内部监督检查方案的通知 及市财政监督检查2012年工作要点,结合我市具体情况,特制定 2012年度财政局内部监督检查实施方案如下:一、组织领导和检查方式内部监督检查工作由财政局统一组织领导,各业务科室、二级单 位、财政所分别负责,财政监督专职机构牵头实施。采取自查和重点 检查相结合的方式进行。自查工作由各业务科室负责人、二级单位负 责人及财政所所长负责,自查
2、面要达100%,重点检查人员由财政监 督检查局、乡财局、预算股人员组成。二、检查时间财政所内部监督检查:自查阶段2012年2月25日一3月4日, 重点检查阶段2012年3月5日一3月30日。局各业务科室及二级单位内部监督检查:自查阶段2012年2月 253月4日,重点检查阶段2012年6月、12月,9月份接受上级 交叉检查。三、检查的范围和内容各乡镇财政所检查范围和内容:2011年度乡镇财务收支及本单 位财务收支、财政资金(含专项资金)拨付情况及会计基础工作的执 行情况、资产和财务管理情况,有无违反财经纪律及其他违规行为, 其他需要监督检查的事项。局各业务科室及二级单位检查范围和内容:财政专户
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- 财政局 内部 监督 指导 方案
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