费用报销流程图 完整.doc
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1、文档可编辑费用报销流程图流程图说明部门相关表单文件报销单据整理粘贴 财务部审核填写费用报销单部门负责人审核报销人员依据公司费用报销治理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行齐整粘贴。依据报销内容填写费用报销单,外地出差的填写差旅费报销单。注:有发票单据跟无发票单据分开写报销单 报销人员报销发票报销单据费用报销治理制度借款单报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。假设属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的出差申请单。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表。报销人员 费用报销单出差申请单采购申请表费用报销治理制度借款单费用报销单及相关单据打
2、算完成后,报销人员提交给部门负责人审核签字,部门负责人须对以下方面进行 1) 费用产生的原因及真实性;2) 费用的合理性;3) 票据及单据的标准性。假设发觉不符合要求,马上退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差申请单采购申请表费用报销治理制度借款单部门负责人审核签字后,将报销单据交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用确实认,主要内容包含:1) 产生的费用是否符合报销标准;2) 单据或票据是否符合财务标准要求.假设发觉不符合要求,马上退还给相关部门重新整理提报。财务部费用报销单报销发票报销单据出差申请单费用报销治理制度借款单总经理批准 对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行批准签字,假设总经理发觉不符合要求,须马上退回财务部,由财务部跟进处理。总经理费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单出纳付款 总经理签字批准,报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认,单据放出纳处保管,月底汇总交由财务登帐。出纳费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单备注: 此制度202X年X 月 X日起实施. 文档可编辑
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